จังหวัด กวางนิญ ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการบริหารจัดการและการดำเนินการงบประมาณของรัฐด้วยนวัตกรรมต่างๆ มากมาย สร้างทรัพยากรจำนวนมากเพื่อรองรับเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และประกันการป้องกันประเทศและความมั่นคงอย่างมั่นคง

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (2564, 2565, 2566) รายได้งบประมาณแผ่นดินรวมในจังหวัดกวางนิญสูงถึง 163,113 พันล้านดอง สูงขึ้นทุกปีเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 4% ต่อปี (ปี 2564 สูงถึง 52,222 พันล้านดอง ปี 2565 สูงถึง 54,274 พันล้านดอง ปี 2566 สูงถึง 56,617 พันล้านดอง) ซึ่งรายได้ภายในประเทศของจังหวัดสูงถึง 119,300 พันล้านดอง คิดเป็น 73% ของรายได้งบประมาณทั้งหมดในพื้นที่ ซึ่งอยู่ในกลุ่มผู้นำของประเทศมาโดยตลอด รายได้จากการนำเข้า-ส่งออกสูงถึง 43,600 พันล้านดอง คิดเป็น 27% ของรายได้งบประมาณทั้งหมดในพื้นที่
เพื่อให้บรรลุผลดังกล่าว สภาประชาชนจังหวัดได้ออกมติที่ 66/NQ-HDND (ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2564) เรื่อง การกระจายแหล่งรายได้ งานด้านรายจ่าย และเปอร์เซ็นต์ (%) ของการแบ่งปันรายได้ระหว่างงบประมาณขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในทุกระดับ บรรทัดฐานสำหรับการจัดสรรประมาณการรายจ่ายประจำของงบประมาณท้องถิ่นในช่วงการรักษาเสถียรภาพงบประมาณ พ.ศ. 2565-2568 มติที่ 77/NQ-HDND (ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2564) เรื่อง การประมาณการรายรับงบประมาณแผ่นดิน รายจ่ายงบประมาณท้องถิ่น แผนการจัดสรรงบประมาณจังหวัด และกลไกและมาตรการการบริหารจัดการงบประมาณสำหรับปี 2565 แผนการเงิน 3 ปี (พ.ศ. 2565-2567) มติที่ 72/NQ-HDND (ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2564) เรื่อง แผนการเงินและงบประมาณแผ่นดิน 5 ปี (2564-2568) ตามหลักการที่งบประมาณจังหวัดมีบทบาทนำจากรายได้ที่กระจุกตัว รายได้ที่เกิดจากโครงการที่จังหวัดลงทุนให้มีทรัพยากรในการแก้ไขภารกิจสำคัญ ความต้องการสมดุลที่สำคัญของจังหวัด เพิ่มความริเริ่มของงบประมาณท้องถิ่น
ทุกปี คณะกรรมการประชาชนจังหวัดได้ดำเนินการตามเป้าหมายรายได้งบประมาณแผ่นดินอย่างใกล้ชิดตามเจตนารมณ์ของมติคณะกรรมการพรรคประจำจังหวัด ตั้งแต่ต้นปี คณะกรรมการประชาชนจังหวัดได้ออกเอกสารสั่งการและกระตุ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สาขา และคณะกรรมการประชาชนท้องถิ่น มุ่งเน้นการกำกับดูแล ยึดมั่น และบริหารจัดการแหล่งรายได้อย่างเคร่งครัด เพื่อให้แน่ใจว่าการจัดเก็บรายได้ถูกต้อง เพียงพอ และตรงเวลา การดูแลแหล่งรายได้ และการจัดการหนี้ระยะยาวอย่างทั่วถึง ขยายฐานรายได้และใช้ประโยชน์จากศักยภาพรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มสัดส่วนแหล่งรายได้ที่ยั่งยืนจากภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าบริการ

จังหวัดได้กระจายอำนาจและมอบอำนาจให้กับงบประมาณระดับอำเภอเพื่อใช้ประโยชน์จากแหล่งรายได้ในท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิผล ดำเนินการตามภารกิจในท้องถิ่นอย่างจริงจัง และรับรองค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานปกติสำหรับตำบล ชุมชน และเมืองระดับรากหญ้า ซึ่งเป็นสถานที่ที่นำนโยบายของรัฐไปปฏิบัติต่อประชาชนโดยตรง
นอกเหนือจากเป้าหมายรายรับงบประมาณแผ่นดินแล้ว จังหวัดยังรักษาสมดุลแหล่งรายจ่ายอย่างจริงจัง โดยแหล่งรายจ่ายรวม 3 ปี (2564, 2565, 2566) สูงถึง 78,796 พันล้านดอง (รายจ่ายปกติ 35,136 พันล้านดอง รายจ่ายการลงทุนเพื่อการพัฒนา 43,600 พันล้านดอง)
ในกระบวนการบริหารจัดการรายจ่ายงบประมาณ จังหวัดได้ส่งเสริมการปรับโครงสร้างการลงทุนภาครัฐ โดยให้มีความเข้มข้นสูง มีจุดเน้นที่ถูกต้อง จุดสำคัญ กระจายตัวเพียงพอที่จะดึงดูดและนำการลงทุนนอกงบประมาณ ดำเนินการออมเงินในรายจ่ายประจำอย่างทั่วถึง เพิ่มสัดส่วนรายจ่ายลงทุนเพื่อการพัฒนาในรายจ่ายงบประมาณท้องถิ่นทั้งหมด (55%) แก้ไขปัญหาการแบ่งส่วน การยืดเยื้อ การแพร่กระจาย และการสิ้นเปลือง
เงินทุนเพื่อการพัฒนาได้รับการจัดสรรอย่างรวดเร็วสำหรับโครงการและงานที่สำคัญและกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยเงินทุนดังกล่าวได้รับการจัดสรรเพื่อเริ่มการก่อสร้างใหม่ 82 โครงการในแผนการลงทุนสาธารณะระยะกลางสำหรับปี พ.ศ. 2564-2569 อัตราการเบิกจ่ายเงินทุนเพื่อการลงทุนสาธารณะประจำปีเป็นไปตามและสูงกว่าแผนที่ นายกรัฐมนตรี กำหนดไว้เสมอ และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. 2564 เงินทุนเพื่อการลงทุนสาธารณะของจังหวัดมีการเบิกจ่าย 91.4% ในปี พ.ศ. 2565 มีการเบิกจ่าย 91.9% และในปี พ.ศ. 2566 มีการเบิกจ่าย 92% เมื่อเทียบกับแผนที่สภาประชาชนจังหวัดกำหนดไว้เมื่อต้นปี
ในปี พ.ศ. 2567 จังหวัดกว๋างนิญตั้งเป้าที่จะบรรลุเป้าหมายรายได้งบประมาณแผ่นดินไม่น้อยกว่า 55,600 พันล้านดอง และมุ่งมั่นที่จะเบิกจ่ายเงินลงทุนภาครัฐให้ได้ถึง 100% ของแผน ประสบการณ์ที่ได้รับจากกระบวนการบริหารและดำเนินงานงบประมาณแผ่นดินที่ผ่านมาเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้จังหวัดกว๋างนิญสามารถพัฒนากระบวนการพัฒนาต่อไปได้อย่างก้าวหน้า เพื่อก้าวสู่การเป็นจังหวัดที่มั่งคั่ง สวยงาม มีอารยธรรม และทันสมัยของประเทศ
แหล่งที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)