BCGエナジー(BGE)の上半期利益は前年同期比33倍に増加した。
BCG Energyは2024年上半期末の連結純収益が6,898億ドンとなり、2023年の同時期と比べて22%増加しました。BCG Energyの連結税引後利益は2,907億ドンに達し、前年同期比で33倍増加しました。
BCGエナジーは2017年に設立され、バンブー・キャピタル・グループ(HoSE: BCG)のエネルギー会社です。7月31日、BCGエナジーはUPCoMで7億3000万株を正式に取引します。銘柄コードはBGE、参考価格は1株あたり15,600ドンです。
BCGエナジーは2024年上半期、連結純収益が6,898億ドンとなり、2023年同時期比22%増となった。収益増加の主な要因は、2023年6月から114MWの容量を持つフーミーフェーズ2発電所の商業運転が開始されたことである。さらに、BCG ロンアン1(40.6MW)、BCGロンアン2(100.5MW)、BCGフーミー(330MW)、BCGヴィンロン(49.3MW)などの太陽光発電所を含む、総容量594.4MWの太陽光発電プロジェクトが稼働を開始した。総容量74MWの屋上太陽光発電プロジェクトも好調であった。
BCGエナジーのヴィンロン太陽光発電所。 |
2024年には、 ザライ省の21MW/49MWのクロンパ2太陽光発電プロジェクトの商業運転開始日を確定するための手続きの完了と、建設中の屋上太陽光発電プロジェクトの貢献により、同社の純収益は引き続き増加すると予測されています。
2024年度半期財務報告によると、BCGエナジーの連結税引後利益は2,907億ベトナムドンに達し、2023年度同期比で33倍増加しました。この目覚ましい成長は、主に財務コスト削減の効率化、特に支払利息の大幅な減少によるものです。この結果、BCGエナジーは2024年度の利益計画の59%を達成しました。
連結貸借対照表指数。 |
2024年6月30日現在、BCGエナジーの連結総資産は19兆9,648億ベトナムドンに達し、年初比5%増加しました。この増加は主に新規投資によるもので、特にホーチミン市クチ区タイミーコミューンのタムシンギア廃棄物発電プラントへの投資が顕著でした。
2024年上半期の売上高と利益。 |
負債総額も9兆9,441億ドンに増加し、7%の増加率となりました。この増加は主に、BCGエナジーの株式をタム・シン・ギア投資開発株式会社から旧株主のために取得したことに関連する負債によるものです。
負債が減りました。 |
BCGエナジーの負債比率は大幅に改善し、長年にわたって安定しており、2022年12月31日時点では1.9でしたが、2023年12月31日時点では0.96に減少し、2024年6月30日時点では0.99に達しています。同時に、負債比率は明確な低下傾向を示しており、2022年12月31日時点では1.25でしたが、2023年12月31日時点では0.66に減少し、2024年6月30日時点では0.64に達しています。この改善は、財務力の優位性を生み出すだけでなく、経済や市場の影響によるリスクを最小限に抑えるのにも役立ちます。強力な財務力は、プロジェクトポートフォリオを拡大するためのM&A活動に対する資金ニーズを満たす能力も高めます。
親会社であるBCGエナジーの個別財務諸表は、2023年の同時期と比較して、売上高と純利益が減少しました。これは、2024年の最初の6ヶ月間において、子会社からの配当金による財務収入がなかったためです。再生可能エネルギープロジェクトからの収益が好調に伸びていること、そしてこれらのプロジェクトが近い将来に効率的に稼働すると見込まれていることから、親会社への配当金は引き続き増加し、株主に大きな利益をもたらすことが期待されます。
BCG Energyの廃棄物発電プラントは大幅な成長が見込まれています。 |
BCG Energyはこれまで、3つの確固たる中核事業基盤を築いてきました。それは、プロジェクトの開発、管理、運営能力、潜在的プロジェクトのM&AとM&A後の再構築の成功、そしてプロジェクト実行のための資金調達能力です。BCG Energyは、主要な信用機関や銀行との関係構築に加え、国際的なパートナーとの協力にも注力しています。2024年2月、BCG EnergyはSUS Vietnam Holding Pte. Ltd.と協力協定を締結し、Tam Sinh Nghia Investment - Development Joint Stock Companyのプロジェクト実行に着手しました。高い財務ポテンシャルと廃棄物発電プロジェクトの実施経験を持つ外国投資家の積極的な誘致は、新分野への進出における同社の成功を確実なものにするだけでなく、新たな資金調達源の確保にも繋がります。
BCGエナジーの今後の収益と利益は、進行中の229MWのプロジェクトと将来の670MWのプロジェクトからなるポートフォリオを牽引役として、引き続き力強い成長を続けると予想されています。同社は、低い投資コストと平均内部収益率(IRR)10%~14%という再生可能エネルギーポートフォリオの多様化を図りながら、2026年までに総発電容量2GWの達成を目指しています。
BCGエナジーは国内外の資金調達に強みを持ち、プロジェクト実施の初期段階における迅速な資金ニーズへの対応や、プロジェクト稼働開始後の合理的なコストでの借り換えを可能にしています。UPCoMへの上場は、BCGエナジーの成長過程における重要なステップであり、新たなエネルギープロジェクトの開発に必要な資金調達を容易にします。
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